USO DE CFDI PARA GASOLINA

Uso de CFDI para gasolina

 

Cuando una empresa se dedica a la transportación o traslado de vehículos, al momento de facturar y deducir impuestos en el 2022, ya es necesario ser más rigurosos con los requisitos solicitados. Para conocer estos requisitos, puedes conocerlos en el artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta o bien, citando al SAT se estipula lo siguiente: 

 

«Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad el contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca El SAT»

 

Cabe mencionar que hay casos en donde los empresarios, colaboradores o independientes, hacen uso del carro sin la necesidad de deducir la gasolina dentro de los impuestos, pero es importante aclarar que en la fracción tercera  se establece que las deducciones autorizadas bajo este concepto, deben de cumplir los siguientes requisitos: 

 

  • Existencia de CFDI con pagos no mayores a $2,000 MXN que son realizados por medio de una transferencia electrónica desde cuentas a nombre del contribuyentes en instituciones autorizadas; cheques nominativos igualmente a nombre del contribuyente, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, servicios o monederos electrónicos autorizados por el SAT  

 

Si es que se trata de adquirir combustible para marítimos, aéreos y terrestres, el pago igualmente debe ser efectuada por el mismo método anteriormente mencionado, sin importar que se cuenten con contraprestaciones de adquisiciones que no sean mayores a los $2,000 MXN.

 

Es decir, si eres persona física o persona moral y al momento de adquirir el combustible  el pago fue efectuado en, aunque el monto total sea mayor a $2,000 MXN, no se puede deducir pues el pago en efectivo no cuenta como una forma deducible de acuerdo a lo establecido por el SAT. El pago debe ser realizado por medio de transferencias, cheques nominativo, tarjetas de crédito, tarjetas de servicio o monedero electrónico autorizado.

 

Si deseas deducir impuestos de gasolina o combustible, se debe realizar una solicitud de  los CFDI correspondientes por cada transacción realizada. Dentro del comprobante se debe amparar la información del permiso vigente de la gasolinera o en donde fue adquirido y despachado el combustible o gasolina. adquirimos el combustible. Esto con el fin de no caer en un fraude en donde la gasolinera debe cumplir con lo establecido para contar con la autorización de vender el producto, al igual que contar con un permiso vigente ya que de lo contrario, la factura expedida no se puede considerar legítima y no se podrá deducir. 

 

Actualmente el SAT puede conocer cuando una factura se encuentra vigente o no por medio de herramientas. Cabe resaltar que en este 2022  en relación al CFDI, se debe tener ciertos requisitos como:

 

– RFC.

 

– Nombre o Razón Social.

 

– Régimen Fiscal.

 

– Código Postal.

 

– Clave de USO o CFDI.

 

Esto con el fin de facturar y deducir la gasolina y combustibles en este 2022. Adicionalmente, la compra y venta de combustibles debe contener información en relación del permiso vigente del proveedor en el CFDI.



¿Cómo facturar la gasolina?

 

Si deseas solicitar una factura de gasolinera, se puede hacer a través de 2 maneras, siempre y cuando cuentes con tu RFC y tu ticket de compra.

 

 

  • Tradicional: Es decir, el usuario que desea obtener factura debe registrarse en el sitio web de la gasolinera, normalmente este proceso requiere tener a la mano la información contenida en el ticket de compra
  • Facturar sin registrarse: Puedes obtener la factura desde el portal de la gasolinera sin la necesidad de registrarse

 

Cabe destacar que cada gasolinera cuenta con métodos diferentes para la emisión de facturas. En cuanto a los casos anteriores, el procedimiento es sencillo y hay algunas gasolineras que ofrecen cualquiera de los métodos anteriormente mencionados o en algunos casos, ambos.  

 

Después del procedimiento, obtendrás la factura para cualquier trámite y listo. Recuerda que de este modo puedes ahorrar dinero y llevar un buen control contable.



En cuestión de el Uso de CFDI, a continuación te mencionamos las claves y los momentos en donde se deben utilizar cada uno.

 

Claves de Uso CFDI del SAT 

 

A continuación te mencionaremos unas cuantas claves de Uso CFDI del SAT:

 

  • P01 Por definir: Los que no se encuentran en el catálogo
  • G01 Gastos en general: Este es usado cuando no se localice en ninguno de los 22 conceptos el uso de tu CFDI
  • D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios: Este será usado como lo menciona la descripción, excluyendo medicamentos
  • D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas): Este uso es exclusivo para el pago de colegiaturas desde Preescolar a Prepa o Bachillerato. Excluyendo pago de cuotas adicionales o de Inscripciones, útiles, uniformes entre otras
  • D08 Gastos de transportación escolar obligatoria: Cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones legales del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura
  • D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad: Este uso será válido cuando se realice la compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo
  • D06 Aportaciones voluntarias al SAR: Este uso aplica cuando realices aportaciones a tu cuenta del retiro SAR 
  • D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación): Si tienes un crédito hipotecario ya sea bancario, con el INFONAVIT o mixto este es el uso y código con el cual deberá emitirse tu factura para la declaración anual
  • D07 Primas por seguros de gastos médicos: Al realizar pagos de Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes (Esto incluye cuotas de contratación seguro de gastos médicos mayores y deducibles)
  • D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones: Al realizar deducciones por aportaciones para el retiro en otros instrumentos de inversión o institución distinto al SAR que estén regulados bajo LISR (arts. 176, fracc. V, LISR; 224-A, 231-A y 231-B, RLISR)
  • D03 Gastos funerales: Al realizar gastos funerarios para su cónyuge, ascendiente(s) en línea recta o descendiente(s) en línea recta (incluyendo a los hijos adoptivos) y la persona con quien viva en concubinato. Esto deberá ser efectivo en el mismo año (arts. 176, fracc. II, LISR; 241 y 244, RLISR).

Facturación electrónica | Recibos de Nómina | Contabilidad Electrónica | Retenciones | Timbrado | Timbrado Ilimitado

Más información

Facturación para PYMES

Indicado para personas físicas y pequeñas empresas. Paquetes desde 150 timbres hasta timbrado ilimitado anual.

Facturación para empresas

Indicado para medianas empresas. Incluye requerimientos de Addendas, complementos o impuestos específicos.

Facturación para corporativos

Indicado para grandes empresas que requieran interconectar su sistema ERP. Emisión, verificación y certificación de CFDI.

Descarga masiva de XML

Administre su empresa mediante la descarga y resguardo masivo de la facturación emitida o recibida desde los servidores del SAT.

Facturación sectores

Emite la auto facturación de un bien o servicio adquirido cuando la contraparte no está dada de alta ante el SAT como contribuyente con actividad empresarial.

Retenciones fiscales

Indicado para quienes requieran expedir un comprobante fiscal por retenciones o para asentar información, de conformidad con las disposiciones fiscales.

Recibos de
nómina

Solución para la emisión y timbrado de recibos de nómina de los colaboradores de su empresa. Validará y certificará el CFDI publicando de manera ágil en un portal web.

Contabilidad electrónica

Solución para la emisión de archivos para la contabilidad electrónica en su formato XML. Procesa los archivos desde el formato estándar EXCEL fácilmente.

Validador CFDI

Optimice su área contable agilizando la verificación y recepción de facturas CFDI de proveedores.

Norma 035

Identifica los eventos traumáticos severos,
los factores de riesgo psicosocial y laboral en los centros de trabajo.

Complementos

Incluye información adicional solicitada por el SAT a los CFDI, de uso regulatorio o actividad específica.

Addendas

Incluye información adicional para uso específico del solicitante (Emisor o Receptor).

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